老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


我現在賬做完了,結轉損益了,也結轉本年利潤了,是不是這樣就可以打出資產負債表利潤表現金流量表報企業所得稅了,然后再哪個月季里計提企業所得稅
答: 同學你好 對的 是這樣的
我這邊企業所得稅計提了 款項也交了 如果結轉到本年利潤資產負債表就會不平 差異金額正好是這個企業所得稅 現在是還沒結轉企業所得稅到本年利潤 資產負債表是平的
答: 你資產負債表的未分配利潤數據和科目余額表里面的本年利潤期末余額、未分配利潤科目余額是一致的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2023年是負數不用交企業所得稅,2024年4月份企業所得稅清繳調增,又交企業所得稅,這個會計分錄怎么做?補提所得稅時的會計分錄:借:未分配利潤-補繳企業所得稅貸:應交稅費-企業所得稅支付所得稅時的會計分錄:借:應交稅費-企業所得稅貸:銀行存款現在報表上本期利潤表期末數+資產負債表期初數不等于資產負債表期末數,差額剛好是補提的所得稅金額,怎么能調平
答: 您好,分錄沒錯,也不用調賬調平,負債表未分配利潤期初數加上這個金額就可以了









粵公網安備 44030502000945號



陽光sunny 追問
2022-01-18 15:47
樸老師 解答
2022-01-18 15:52