

老師,就是去年有一筆帳,應該做 借銀行存款 貸應付賬款 結果做成了借銀行存款 借紅字銷售費用了,今年該怎么調整呢
答: 您好 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款
1筆圖文設計費用7000元,其中3000未付,分錄是掛應付?還是掛預付?借:銷售費用貸:銀行存款貸:應付賬款?預付賬款?
答: 其中3000未付,分錄是掛應付
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問銷售一批材料時,企業代購貨方墊付運雜費,銀行存款支付,為什么這一筆會計分錄是借:銷售費用,貸:銀行存款。而不是借:應收賬款,貸:銀行存款
答: 你好,銷售方代墊運費 借:應收賬款 貸:銀行存款
實際上我們企業是預充到總卡,然后再分配,開票月底使用多少才開多少我們就直接預付賬款 貸銀行存款,到時候開了多少票就按使用部門,借銷售費用 貸預付賬款對嗎,直到把預付賬款攤完
老師,請問支付了展覽費,憑證該怎么做呢?我做的是: 借:銷售費用 貸:銀行存款然后我的領導說我這樣是錯的,應該是,借:應付賬款-某某展覽館貸:銀行存款請問正確的憑證是怎樣做的呢?
老師您好,報關單上的運保費做賬的時候掛其他應付款--運保費,收到運輸費發票借:銷售費用,貸:應付賬款,銀行付款,借:應付賬款,貸:銀行存款,這樣做賬運保費沒有平賬,怎么做才可以呢?








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