老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


#提問#公司發票收款人寫的我,實際我沒收錢,以后對我有什么影響么
答: 您好同學,這種情況很普遍,但是建議實際誰收錢就寫誰,
#提問#老師開發票的時候 最下方的,收款人 那里怎么輸入上去
答: 您好 可以在發票填開界面直接輸入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
#提問#早上好,員工A工資組成是底薪2000+崗位2000元+社保繳費816元=4816元,實際發到手里的4816元。然后我在交公司承擔社保816元+個人自己承擔的178元=834元。請問怎么做賬?謝謝!
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 4000 貸:應付職工薪酬——工資 4000 2 計提社保(企業部分)816 借:××費用(管理/銷售等)816 貸:應付職工薪酬——社保 816 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 4000 貸:其他應收款——社保(個人部分) 178 庫存現金/銀行存款或現金 3822 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 816 其他應收款——社保(個人部分) 178 貸:銀行存款或現金 994




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錢多多 追問
2022-01-21 09:12
李霞老師 解答
2022-01-21 09:12