

老師,我們公司是2021年1月成立的,我公司21年8月份購(gòu)買(mǎi)軟件開(kāi)始做賬,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的資產(chǎn)負(fù)債表做出來(lái)有年初數(shù),因?yàn)槲覀児臼切麻_(kāi)的,所以不應(yīng)該有年初數(shù),我去問(wèn)了金蝶的軟件的客服,客服是說(shuō)的初始數(shù)據(jù)錯(cuò)了,所以要調(diào),我應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 您好 年初數(shù)您沒(méi)有錄入 應(yīng)該是軟件設(shè)置的問(wèn)題 軟件服務(wù)商給您處理的
老師 我們有個(gè)公司的的報(bào)表取數(shù)以前有錯(cuò),現(xiàn)在該了 造成我23年的報(bào)表期初數(shù)有個(gè)別項(xiàng)目數(shù)據(jù)變了 做年報(bào)的時(shí)候年初數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件上的年初數(shù)不一致了 我是不是可以不用管你 把23年的年末數(shù)弄正確就行了呢
答: 你好!可以的呃,可以這樣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我又找到之前交接的資料,我是按照6月份的科目余額入的,本年累計(jì)金額沒(méi)有數(shù)據(jù),所以導(dǎo)致我錄入的初始余額和之前的不一樣我們做賬軟件,他的報(bào)表是本期數(shù)據(jù),但是我們軟件只能是本年,就會(huì)導(dǎo)致期初數(shù)據(jù)和她的不一樣,我的應(yīng)該是7月初數(shù)據(jù),不是年初數(shù)據(jù)就是她給的數(shù)據(jù)沒(méi)有本年累計(jì),只有6月本期數(shù)據(jù),我按照那個(gè)建賬了,然后是不是報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候只填上我的本期數(shù)就可以了嗎
答: 您好,你直接按照你的本期數(shù)據(jù)就可以了





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