

老師,新接手一個家會計工作,之前會計有筆往來款是這樣做的,先做的 借 其他應付款-還法人墊款,貸 銀行存款,掛了一段時間,之后又做的 借差旅費/管理費等,貸其他應付款 沖銷了一部分, 這樣是可以的嗎?
答: 您好,沒問題做賬可以這么做
請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學員
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款









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