老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現(xiàn)在多交的部分退回來了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數(shù)。 貸其他應(yīng)付款
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
答: 您好,報銷當時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費等,我打款時做的是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時,做的是,借:管理費用-工資、社保等,貸:其他應(yīng)付款,這樣對嘛?
答: 對的。









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lilly 追問
2020-03-17 17:40
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2020-03-17 17:43
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2020-03-17 18:11
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2020-03-17 18:19