

老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應付款。2 .借:其他應付款 貸:銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
答: 您好,報銷當時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發,怎么做賬?打完款后開發票,開的是代發工資、代發社保、服務費等,我打款時做的是,借:其他應付款,貸:銀行存款,發票到時,做的是,借:管理費用-工資、社保等,貸:其他應付款,這樣對嘛?
答: 對的。









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小謝 追問
2019-01-23 23:58
陳詩晗老師 解答
2019-01-23 23:59