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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-03-17 14:29

你好,要按照后面的分錄做,先計提下進管理費用。

Win華 追問

2020-03-17 14:47

請問是一般納稅人的話,維修費1000元對方開專票過來,服務費923元,增值稅77元如果做會計分錄,我是不是先借:管理費用-維修費 1000貸:其他應付款-xx公司 923,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)77元,再借:其他應付款-XX公司 1000貸:銀行存款 1000?

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:49

不是啊,應該借管理費用923  進項77  貸其他應付1000,然后借:其他應付 1000貸銀行1000

Win華 追問

2020-03-17 14:50

謝謝

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:50

不客氣,滿意請五星好評哈。

Win華 追問

2020-03-17 14:53

用其他應付款還是應付賬款呢?

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:54

如果不是你們的主要業務,只是日常性的一般業務通過其他應付款就好了。

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相關問題討論
借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款
2022-03-09 11:44:01
您好,報銷當時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
2022-04-16 09:10:48
那你這個證明是19年房租才可以,不能讓稅局查到是18年的,
2020-03-17 17:35:44
對的。
2018-11-02 16:12:28
同學你好 你直接原分錄負數紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
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