

老師,我21年12月交社保的時(shí)候,做的分錄是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請(qǐng)退費(fèi),現(xiàn)在多交的部分退回來(lái)了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 貸其他應(yīng)付款
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢?1.借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
答: 您好,報(bào)銷當(dāng)時(shí)沒(méi)付款。就做兩筆分錄。 如果報(bào)銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工跟我們簽的勞動(dòng)合同,但是我們把工資、個(gè)稅、五險(xiǎn)一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等,我打款時(shí)做的是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時(shí),做的是,借:管理費(fèi)用-工資、社保等,貸:其他應(yīng)付款,這樣對(duì)嘛?
答: 對(duì)的。









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敏 追問(wèn)
2019-09-12 09:30
郭老師 解答
2019-09-12 09:32
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2019-09-12 09:40
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2019-09-12 09:40