

老師,檢查以前年度的憑證,發現有一筆通訊費分錄做錯了,借:管理費用 貸:庫存現金 但是這一筆是有進項發票的,實際上應該是 借:管理費用 應交稅費(進項稅額)貸:庫存現金我應該怎么調賬調表呢?
答: 那就 借應交稅費進項 借管理費用負數
請問老師,跨年(業務招待費)進項稅額轉出是這樣做分錄嗎?借:以前年度損益調整-管理費用貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整-管理費用
答: 你好 是的 這樣調整是正確的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年無票去費用,今年收到專票,進項稅怎么入賬,需要通過以前年度損益結轉嗎
答: 你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發票入賬??需要通過以前年度損益結轉
以前年度查到一筆取暖費代收,沒開給對方發票,借銀行貸預收,然后我們代付取暖費,發票開給我們了,借管理費用、進項稅,貸銀行,現在應如何調整
老師,以前年度已經抵扣的進項發票,現在對方被查異常。稅務要求我們,進項轉出。我是直接做:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)
老師,您好!對方多開增值稅專用發票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)








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謙讓的鞋墊 追問
2022-01-25 10:32
樸老師 解答
2022-01-25 10:42
謙讓的鞋墊 追問
2022-01-25 10:53
樸老師 解答
2022-01-25 10:56