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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-01-26 17:56

你好!按規定,是應該你們預交稅款,預交部分可以抵減機構地應交稅款
如果甲方交納,你們就不能抵減了

自我 追問

2022-01-26 18:00

那我們開9個點發票,應該交幾個點稅錢

蔣飛老師 解答

2022-01-26 18:40

你好!是正常納稅,還是與甲方約定的稅點呢?

自我 追問

2022-01-26 19:05

哦,開幾個點發票就交就幾個點的稅

蔣飛老師 解答

2022-01-26 19:11

是的,你的理解很對,根據發票計算應交稅款

自我 追問

2022-01-26 19:12

好的,謝謝

蔣飛老師 解答

2022-01-26 19:14

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好!按規定,是應該你們預交稅款,預交部分可以抵減機構地應交稅款 如果甲方交納,你們就不能抵減了
2022-01-26 17:56:34
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2024-06-17 12:28:14
你好!是可以抵扣的。在附表四里面填寫。 然后主表①分次預繳稅額這里
2017-08-21 15:24:23
你好1;? 你預交增值稅的繳納之后;? ?月末做結轉到未交增值稅借方去的 ;? ? 你抵扣不完的 可以到時做留抵; 以后抵減的?
2023-04-24 15:16:31
您好,代開的發票,借:現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。進項不能抵扣這個代開發票的稅款的,如果期末有應交增值稅-未交增值稅,借方余額的話,那這個借方余額以后能抵扣。
2018-10-24 23:15:18
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