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俏皮的磚頭
于2022-01-27 16:30 發布 ??962次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-27 16:31
你好,當時的分錄是怎么做的?你重復的第二個分錄。
俏皮的磚頭 追問
2022-01-27 16:46
借:應交稅金-進項稅額 貸:應交稅金-待認證進項稅額
郭老師 解答
2022-01-27 16:50
借應交稅費待認證貸應交書費應交增值稅進項轉出
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計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!增值稅申報表四中本期遞減額是填本期進項稅額乘以15%嗎?謝謝老師!
答: 同學您好,生活服和15%生產服務10%
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
老師,待認證進項稅額有余數,往哪里轉出去可以把賬做平?這個待認證進項稅額的余數是之前做賬的掛這里的。這個進項稅額幾年前就在報稅的時候就顯示在增值稅申報表的即征即退,需要怎么操作?
幾個月前動車票進項重復抵扣,致使賬上待認證進項稅額在貸方,增值稅申報表已經更改,請問怎么做賬?
老師現代服務業進項稅額加計抵減10% 增值稅申報表怎么填?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 410930 個
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俏皮的磚頭 追問
2022-01-27 16:46
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2022-01-27 16:46
郭老師 解答
2022-01-27 16:50