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學堂用戶_ph616030
于2022-02-05 19:56 發布 ??1888次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-02-05 19:57
你好,是的,外購的應該是借銷售費用招待費 貸庫存商品 應交稅費進項稅轉出
學堂用戶_ph616030 追問
2022-02-05 22:36
老師,這個會計分錄是否正確呢?
QQ老師 解答
2022-02-05 22:38
您好,自己生產的是這樣處理,外購的話現在基本不這樣做了
微信里點“發現”,掃一下
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進項稅額轉出會計分錄怎么做
答: 是費用類還是商品類進項轉出?
老師請問這個進項稅額轉出怎么做會計分錄呢
答: 借:原材料等 負數 貸:應付賬款 -負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項稅額轉出的會計分錄怎么做
答: 企業成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2017年購進的食堂設備屬于集體福利,但當時抵扣了進項稅,現在需要進項稅額轉出嗎?會計分錄是什么
討論
跨年度進項稅額轉出會計分錄
進項稅額轉出預算會計分錄怎么做
進項稅額轉出的會計分錄
購買商品后又退貨,要做進項稅額轉出嗎,會計分錄怎么寫呢?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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學堂用戶_ph616030 追問
2022-02-05 22:36
QQ老師 解答
2022-02-05 22:38