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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-08 00:17

后面補開了之后不需要繳納
沖你的無票收入,然后再做發票的就可以
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
一正數一負數正好抵扣。

婷婷 追問

2022-02-08 00:33

可以直接沖開具的發票收入不,還有老師有無票收入臺賬模板嗎,旅客運輸臺賬模板有嗎

郭老師 解答

2022-02-08 07:20

可以的
上面分錄寫了
不好意思,沒有模版

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您好,先在主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額欄應當填寫包含視同銷售的銷售額;視同銷售額填至主表第2項應稅貨物銷售額欄;視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄;《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細 應當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。
2023-05-22 14:58:47
以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
后面補開了之后不需要繳納 沖你的無票收入,然后再做發票的就可以 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 一正數一負數正好抵扣。
2022-02-08 00:17:28
你好; 你們這個說明你增值稅收入和 企業所得稅 收入有差異金額;? 說明你們報的數據不對哈; 你去看看那個 數據才是你的真實收入;? ?在去改錯誤的申報表即可? ?
2022-07-18 18:58:42
你好同學,正常是這樣的,你增值稅申報表的收入金額應該大于等于你稅控盤里的收入金額,而且要等于你賬戶上的金額。
2022-03-29 14:33:53
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