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老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數
每月產生的加計抵減進項稅需要做分錄么(根據增值稅納稅申報表附表四產生的)?有時候會實際耗用掉加計抵減進項。當期進項夠的情況下就不會實際耗用加計抵減進項稅
老師,12月份中有進項稅,沒有銷項,我現在報12月份的增值稅時,進項票要不要進行勾選統計?在報增值稅時,要不要在增值稅納稅申報表附表(二)中的待抵扣進項稅額中輸入數據?
老師,開了建筑服務-安裝服務稅率9%的發票,應該填在增值稅納稅申報表附表(一)的哪一欄?用的自動獲取數據填寫在了附表(一)第4欄,提示報表填的不對,讓填在第3欄









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