老師,您好,我司2021年11月和12月有兩筆出廠價出口業(yè)務(wù),國稅這邊說出廠價不讓辦理退稅,當(dāng)時做賬是做了出口收入,請問現(xiàn)在如何更改成內(nèi)銷。謝謝

maggie
于2022-02-09 12:04 發(fā)布 ??1053次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2022-02-09 12:07
同學(xué)你好
直接按照內(nèi)銷申報增值稅
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
直接按照內(nèi)銷申報增值稅
2022-02-09 12:07:29
您好,
內(nèi)銷 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入
計(jì)算退稅
計(jì)算應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-不得免征和抵扣稅額)-上期留抵=A
不得免征和抵扣稅額=外銷收入*(稅率-退稅率)
免抵退稅額=外銷收入*退稅率=B
當(dāng)A為正,不需要退稅,免抵稅額=免抵退稅額
當(dāng)A為負(fù),且絕對值大于B,應(yīng)退稅額=B,免抵稅額=A絕對值-B
當(dāng)A為負(fù),且絕對值小于B,應(yīng)退稅額=A,免抵稅額=0,下期留抵A絕對值-B
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 不能抵減的部分
借其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 免抵之后需要退稅的計(jì)入其他應(yīng)收
借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-01-14 23:17:50
在中國電子口岸出口中將報關(guān)單信息下載之后直接導(dǎo)入出口退稅申報系統(tǒng)中進(jìn)行操作
2020-06-11 10:59:31
求助!! 昨天從國稅局拷貝回了出口退稅的備份文件是zip格式的,但是導(dǎo)進(jìn)到生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中,跳出所選文件不為生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)備份文件,求高手指點(diǎn)
2015-11-05 08:36:35
你好,你們有出口報關(guān)單嗎?
2023-12-29 17:12:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



maggie 追問
2022-02-09 12:10
樸老師 解答
2022-02-09 12:15
maggie 追問
2022-02-09 12:22
樸老師 解答
2022-02-09 12:28
maggie 追問
2022-02-09 12:30
樸老師 解答
2022-02-09 12:33