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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-02-09 12:07

同學(xué)你好
直接按照內(nèi)銷申報增值稅

maggie 追問

2022-02-09 12:10

老師,2021年已經(jīng)做賬按出口走了,請問現(xiàn)在跨年還能更改嗎?

樸老師 解答

2022-02-09 12:15

不能作廢重新報的話就不能

maggie 追問

2022-02-09 12:22

跨年不能作廢重新報了。請問不按內(nèi)銷申報增值稅,又不讓退稅,這個會讓我們征稅嗎?

樸老師 解答

2022-02-09 12:28

同學(xué)你好
那就按免稅來也行

maggie 追問

2022-02-09 12:30

好的,謝謝

樸老師 解答

2022-02-09 12:33

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 直接按照內(nèi)銷申報增值稅
2022-02-09 12:07:29
您好, 內(nèi)銷 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入 計(jì)算退稅 計(jì)算應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-不得免征和抵扣稅額)-上期留抵=A 不得免征和抵扣稅額=外銷收入*(稅率-退稅率) 免抵退稅額=外銷收入*退稅率=B 當(dāng)A為正,不需要退稅,免抵稅額=免抵退稅額 當(dāng)A為負(fù),且絕對值大于B,應(yīng)退稅額=B,免抵稅額=A絕對值-B 當(dāng)A為負(fù),且絕對值小于B,應(yīng)退稅額=A,免抵稅額=0,下期留抵A絕對值-B 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 不能抵減的部分 借其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 免抵之后需要退稅的計(jì)入其他應(yīng)收 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-01-14 23:17:50
在中國電子口岸出口中將報關(guān)單信息下載之后直接導(dǎo)入出口退稅申報系統(tǒng)中進(jìn)行操作
2020-06-11 10:59:31
求助!! 昨天從國稅局拷貝回了出口退稅的備份文件是zip格式的,但是導(dǎo)進(jìn)到生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中,跳出所選文件不為生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)備份文件,求高手指點(diǎn)
2015-11-05 08:36:35
你好,你們有出口報關(guān)單嗎?
2023-12-29 17:12:12
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