

老師我們年前發放的現金紅包報個稅的時候要把這個加進去是吧
答: 號對的是的,需要交個稅的。
我們廠在大年初一的時候每個員工發了100的現金紅包,今天發工資的時候工資條里寫了紅包報稅-100,報稅不應該只扣個稅么
答: 是的,報稅只扣除個稅的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?老師好,我們單位去年3月采購了一批物資,采購回來后已經安裝使用了,質保期是一年,今年剛把質保金付清,然后這個東西就出問題了,現在我們要把這個東西退回,然后我們做分錄的時候把進項稅額轉出,紅沖費用時是不是要用以前年度損益調整科目,因為是去年的發票,去年的匯算清繳也已經做完了
答: 您好,不需要 以前年度損益調整,因為供應商還會開紅字發票的,我們收到紅字發票再進項轉出,也不用更正23年匯繳申報表的,這是正常的退貨業務
請問,老師,匯算清繳的時候發現去年,賬載金額,比個稅申報,少了500 ,這個要調減嗎?這個是給員工生日紅包,沒有通過應付職工薪酬過渡,直接放管理費,福利費了,申報了個稅
老師,您好,我想問一下,就是公司法人把錢借走了,一年都沒有還,需要按照股息紅利來交個人所得稅,這個是他自己去交,還是我們要申報個稅的時候申報進去?
就是去年的時候有兩個人員不是我們公司的,但是老板這邊把這兩個人加上了,給他們報個稅,結果今年匯算清繳的時候發現得交稅,然后老板這邊就讓我們去稅務局做了減員,減員之后我們應該怎么做呢?





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