

在交企業所得稅時我的分錄是借主營業務稅金及附加,貸應交稅金應交企業所得稅;借應交稅金應交企業所得稅,貸銀行存款,這樣做有借嗎?
答: 你好,計提的不對,應該是借所得稅費用。
請教下老師,內部賬務工程類異地經營預繳稅款時,為方便老板能看懂,這樣做行不行?知道不太符合會計準則借:應收帳款(含稅收入) 貸:主營業務收入借:應交稅費-預交增值稅(已交稅金) 稅金及附加(附加稅及印花稅金額) 應交稅費-企業所得稅(實際繳納金額) 貸:銀行存款
答: 同學你好,可以這樣做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模本月稅務局代開1%專票,借:應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。交稅款分錄,借:應交稅費-應交增值稅,營業稅金及附加-城建稅。貸:銀行存款。老師我做的對嗎?
答: 你好 不對 借:應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅 繳納稅費 借:應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅 貸銀行存款 。 補計提城建稅:借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅
老師我的賬套直接帶出來的是應交稅金-應交增值稅,不是應交稅費-應交增值稅這個有關系嗎,我看到營業稅金及附加也是主營業務稅金及附加
老師 還有23.12月份實際繳納附加稅時 分錄的科目我也寫錯了 寫成借:營業稅金及附加 貸:銀行存款了 現在我把這個錯誤的憑證直接紅沖 可以嗎?借:應交稅費 正數 貸:營業稅金及附加 負數
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們原來是:借:營業稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅借:應交稅費——附加稅 銀行存款現在應該怎么調整?
老師 交保險 里面有300車船稅沒有開票 我這樣做分錄對不 借 營業稅金及附加 300 貸 應交稅費-車船300 借應收稅費-車船300 借管理費用-車輛報銷2000,貸銀行存款2300









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2022-02-10 10:39
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