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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-10 12:02

是的,是這樣賬務處理的

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是的,是這樣賬務處理的
2022-02-10 12:02:35
你好,在2019年9月做這個分錄 借;應收賬款等科目 ,貸;以前年度損益調整——主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅 借; 應交稅費-應交增值稅,貸;銀行存款
2019-11-06 10:54:16
這個開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數
2019-10-11 14:19:58
同學你好, 做賬和以前沒有太多的區別,只是說, 基金部分不能抵扣進項稅了, 因此,把基金和 實際的電費 分開列示就行
2026-03-07 08:51:31
你做賬的時候按照實際繳納的金額做
2019-10-18 17:10:17
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