25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產,但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則,不用走以前年度損益調整,直接計入當期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表,應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致,觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規,要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報,把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款,貸方放應付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿公司,有好生意系統,有臺賬,會計每天 問
同學,你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發票的 答


老師,已經拿到發票的預付款,可以先轉入待攤費用,等第二個月在結轉費用嗎?
答: 同學你好,如果這個費用是第二個月應該發生的,現在只是預付款拿到發票,應該先在第一個月記到預付賬款(待攤費用這個科目已經取消了,如果是內賬的話,你可以用待攤費用),第二個月才轉到費用
業務29,支付報銷加油卡預付款 這里預付款發票都開出來 為什么還掛預付賬款,這個預付賬款什么時候轉費用 轉費用時 需要什么附件做支撐??
答: 實際消費的時候,用消費的小票轉到成本或者費用里。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的賬當時做了預付賬款,然后發票是去年11月開的,拿到發票當時沒有做費用,現在已經跨年了怎么辦?
答: 您好,可以通過以前年度損益調整-費用調整處理。
老師 公司付的辦公樓3個月租金,2月末付,3月開始租,2月付的時候 借預付賬款,貸銀行存款3月末結轉費用 借管理費用 貸預付賬款這樣可以嗎?3月末沒有收到發票
老師好,支付給對方的水費,我是公對公轉賬支付的,我做的借方預付賬款,但是現在對方說不能提供發票,現在我的預付賬款要怎么處理?




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旋律 追問
2022-02-11 08:46
小萬老師 解答
2022-02-11 14:21