

上月在報(bào)增值稅時(shí)做未開票收入,下月開了發(fā)票,增值稅報(bào)表在未開票欄填寫負(fù)數(shù),結(jié)果對(duì)比不通過(guò),要找稅務(wù)局批準(zhǔn),請(qǐng)問(wèn)這中情況稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要求查賬,或者很麻煩,?搞得我頭痛,睡不好覺,期待回復(fù),謝謝啦
答: 你好 寫好對(duì)比不通過(guò)原因,再加蓋單位公章,稅務(wù)局會(huì)批準(zhǔn),不會(huì)查賬的,你是正常申報(bào)的。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)這筆客戶不要發(fā)票,我已經(jīng)做無(wú)票收入,但是本月開發(fā)票了,電子稅務(wù)局如何申報(bào)
答: 你好,是一般納稅人嗎?未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人,季度銷售收入30萬(wàn)免增值稅。30萬(wàn)是包括自開普票的收入和稅務(wù)局代開專用發(fā)票的收入一起合并計(jì)算的30萬(wàn)吧?稅務(wù)局代開的專票收入已經(jīng)交了增值稅。例如我2019年二季度自開普票收入28萬(wàn),在稅務(wù)局代開專票收入11萬(wàn),合計(jì)39萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)39萬(wàn)是要全額交增值稅的吧?
答: 是的 30萬(wàn)包含專票 對(duì)的,按39萬(wàn)交的







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


