

請問我們找供應商購買了10萬的材料是不含稅的!!然后我們需要他開發票給我們抵扣!!他們要求我補給他們11點的稅!!請問這個和我們自己交稅那個劃算?。
答: 如果自己交稅呢?好像也差不多沒劃算多少
我們是水泥廠,我們的原材料供應商也是我們的客戶,他給我們的原材料報價是不含稅單價,給我們供10萬的貨,從我們這里買15萬的水泥,互相抵了10萬,剩余5萬讓我們給他開票,我們這樣子是不是劃不來?
答: 你好,對方應當按10萬給你單位開具發票,你單位給對方開具15萬 的發票,而不得抵消之后按差額開具發票的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我想請問,別人掛靠我們單位,我們給代開發票260萬(9%),他們在當地預交了2個點的稅,然后給了我們132萬的發票(13%),那我們收他應該補繳的稅怎么算
答: 您好,如果從您的描述來看,假設是不含稅金額時,計算補的增值稅=260*(9%-2%)-132*13%。
老師,我有一個問題,我們是掛靠公司,然后把項目全部分包出去了,上周我們給業主開了10萬,9個點的專票,現在我們要求材料商給我們提供13個點的專票,然后我們成本發票只收92%,那他應該開好多呢
老師:請問一下供應商給我們備用的一些產品原材料,由于客戶不訂貨了,原材料無法處理,然后供應商讓我們給善后,因此我們購買了剩余材料,然后原地報廢,供應商給我們開了發票,請問抵扣進項稅是否需要轉出?
你好老師,甲公司給我們開發票13個點的發票,含稅100萬,我們得給他稅點11萬。乙公司給我們開發票3個點也是含稅100萬,我們不需要給他稅點。哪個合適?怎么算?




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會計學堂 追問
2022-02-14 11:46
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2022-02-14 11:49