

你好!請教下,因業務需要總公司派骨干人員到辦事處指導工作,工資由辦事處對公賬戶轉到總公司賬上,由總公司發工資,那么辦事處財務人員做賬時,賬務處理借:管理費用_代付工資(臨時)10000 貸:銀行存款_10000 要付什么資料?
答: 你好!這個有轉賬單就好了
老師好,5月付6、7、8三個月的房租,發票也是5月份開的,這個要怎么作賬務處理呢?謝謝借:待攤費用*** 貸:銀行存款 次月 借:管理費用-房租 貸:待攤費用
答: 學員您好。您的分錄是正確的,按照三個月進行攤銷。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問,我公司繳納網費是:借:管理費用1200,貸:銀行存款1200,由于電信有些業務沒有服務到我們這邊,退費金額為:350就用個人賬戶退回款到我公司賬戶,退回來的要怎么樣做賬?
答: 借銀存借管理費用-350









粵公網安備 44030502000945號


