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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-02-15 08:47

老師,員工是退回到公司對公賬戶的,請問分錄怎么做呢?另外,收回現金的話,原始憑證是什么呢?

曉海老師 解答

2016-02-14 16:50

你好!可以這樣處理一般情況下收回現金,借:管理費用-差旅費 -500 借:現金  500 就可以

曉海老師 解答

2016-02-15 08:56

你好!如果退到對公賬戶就做借:管理費用-差旅費 -500 借:銀行存款  500 就可以  如果是現金需要出納開收據。

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相關問題討論
是的,可以這么寫,可以的
2020-06-22 09:18:19
你好!可以這樣處理一般情況下收回現金,借:管理費用-差旅費 -500 借:現金 500 就可以
2016-02-14 16:50:46
你好,預支員工差旅費,這個關鍵詞是預支,應當通過其他應收款核算,今后來報銷的時候才計入費用 核算的
2020-06-12 20:29:45
有發票報銷的,可以直接寫借:管理費用-差旅費,貸銀行存款
2020-07-06 22:06:37
你好同學,借其他應收款2000貸銀行存款。2000
2022-12-05 16:46:19
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