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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-15 10:34

同學,你好 
不想退稅,就留抵里面顯示

miss李 追問

2026-05-15 11:00

可是留抵里沒有這交的稅款的數,而且留抵里面的數不是系統自動出來的嗎?我也改不了啊,或者具體填在增值稅哪個表哪個行

小菲老師 解答

2026-05-15 11:02

同學,你好 
主表截圖發一下

miss李 追問

2026-05-15 11:09

老師,這個是我沒有更正之前的報表,

miss李 追問

2026-05-15 11:10

也就是我現在已經更正完了,收入減少有留抵了,但是我已經交了這2萬多塊錢我不想退稅,我應該填哪留著下個月抵扣用

miss李 追問

2026-05-15 11:12

或者我主要目的是想做留抵抵欠,想把3月份的增值稅收入提高,然后4月的的留抵和交了的稅一起能抵了,

小菲老師 解答

2026-05-15 12:00

同學,你好 
沒有更正之前的報表。 
要看你更正后的報表。在27行應該有數字

miss李 追問

2026-05-15 12:06

27行不是上個月交的稅嗎?

小菲老師 解答

2026-05-15 12:08

同學,你好 
你理解你的意思, 你是直接修改當月的是嗎?? 
那報表不會有顯示

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同學,你好 不想退稅,就留抵里面顯示
2026-05-15 10:34:37
一、增值稅留抵稅,就是“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關的退稅政策,可以看財政部、國家稅務總局2022年第14號公告、2019年第39號公告
2022-04-01 12:14:56
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
你好 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-30 15:25:17
你好!你的科目設置不太合理的,未交增值稅應該是二級科目,需要把應交稅費—應交增值稅科目下所有明細科目余額轉到未交增值稅科目下看看如果是借方余額就是申請留底退稅的金額,你也可以看看最近一起期申報表的主表上留留抵金額,這個比較準
2022-06-28 11:47:20
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