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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 15:25

你好  結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

追問(wèn)

2020-04-30 15:36

老師  我賬面上  轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額  但是  實(shí)際上沒(méi)有留抵稅了  怎么辦?

meizi老師 解答

2020-04-30 15:38

你好 你轉(zhuǎn)出未交增值稅  是哪方有余額。 之前賬上是什么情況。 實(shí)際是是否有留抵或者需要繳納的稅費(fèi)

追問(wèn)

2020-04-30 15:38

該交的都交了

追問(wèn)

2020-04-30 15:38

借方有余額

meizi老師 解答

2020-04-30 15:41

你好 你去檢查你的明細(xì)賬 。我估計(jì)是你 結(jié)轉(zhuǎn)金額的是錯(cuò)誤了。 你去看看上期是不是對(duì)的。 如果上期對(duì) 所以你本期就數(shù)據(jù)哪里是出錯(cuò)了

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你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-30 15:25:17
一、增值稅留抵稅,就是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關(guān)的退稅政策,可以看財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2022年第14號(hào)公告、2019年第39號(hào)公告
2022-04-01 12:14:56
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
同學(xué),你好 不想退稅,就留抵里面顯示
2026-05-15 10:34:37
你好!你的科目設(shè)置不太合理的,未交增值稅應(yīng)該是二級(jí)科目,需要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目下所有明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下看看如果是借方余額就是申請(qǐng)留底退稅的金額,你也可以看看最近一起期申報(bào)表的主表上留留抵金額,這個(gè)比較準(zhǔn)
2022-06-28 11:47:20
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