女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-14 16:32

你好;  你 之前報了無票收入了嗎? 現在 申報表里面未開具發票欄次寫負數; 開票欄次  正常寫即可。  自動抵減  

春暖花開 追問

2022-02-14 16:33

上把上次的未開票收入 填寫在附表一同樣的位置 只是填上負數是嗎?

meizi老師 解答

2022-02-14 16:34

你好;是的。  賬上自己做紅沖無票收入分錄 

春暖花開 追問

2022-02-14 16:36

附表1開具其他發票里是上月正常開票金額來填寫是吧?只是也要把以前未開具發票欄 也填上負數是嗎?

meizi老師 解答

2022-02-14 16:36

 你好; 是的。  開票的部分正常寫即可;  對的  

春暖花開 追問

2022-02-14 17:20

非常感謝老師。

meizi老師 解答

2022-02-14 18:41

你好 ;沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好;? 你 之前報了無票收入了嗎? 現在 申報表里面未開具發票欄次寫負數; 開票欄次? 正常寫即可。? 自動抵減??
2022-02-14 16:32:18
在未開票填寫負數就可以
2022-04-02 15:29:15
對12月份的時候正常申報就可以。
2022-01-07 09:49:29
一、增值稅一般納稅人 首先,對于紅沖的負數發票: 在增值稅納稅申報表附列資料(一)中,根據發票對應的稅率和項目,在相應的“開具增值稅專用發票”或“開具其他發票”欄次,將負數金額填列在“銷售額”和“銷項(應納)稅額”的相應欄次中,以沖減之前的銷售額和銷項稅額。 然后,對于重新開具的藍字發票: 同樣在增值稅納稅申報表附列資料(一)中,在對應的欄次將藍字發票的銷售額和銷項稅額正常填列。 關于即征即退部分: 如果之前 6 月份未在申報表中填寫即征即退相關內容,現在 7 月份要確保在增值稅納稅申報表主表以及即征即退項目對應的附表中準確填列相關信息。 在主表中,將即征即退貨物及勞務、應稅服務的銷售額和銷項稅額分別填列在相應的即征即退欄次。 在《增值稅即征即退申請表》或相應的即征即退附表中,詳細填列即征即退貨物或勞務的具體情況,包括發票號碼、金額、稅額等信息,以便稅務機關審核和辦理即征即退業務。 二、增值稅小規模納稅人 對于紅沖的負數發票: 在增值稅納稅申報表中,將負數發票的銷售額和稅額在相應欄次以負數填列,以沖減之前的申報數據。 對于重新開具的藍字發票: 將藍字發票的銷售額和稅額正常填列在申報表中。 即征即退部分: 與一般納稅人類似,要在申報表中準確體現即征即退業務。小規模納稅人可能在申報表中有專門的即征即退相關欄次或備注欄,需將即征即退的發票信息和數據按要求填列完整。
2024-08-08 13:55:55
你好,同學。這屬于免稅,填在其他免稅攔里面。發票份數按實際數填寫。
2019-01-15 23:02:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...