請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩定就業。 答
按規定領營業執照30天內要辦稅務登記。逾期補登, 問
您好,現在注冊好工商,就開通稅務了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發票后申報沖紅的 答
老師,補繳的以前年度稅款不影響當年的利潤,只影響 問
你好,只能網上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協查憑證不復印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


老師,前面月份申報了未開具發票,現在開了發票,要抵減稅款。怎么填申報表?
答: 你好;? 你 之前報了無票收入了嗎? 現在 申報表里面未開具發票欄次寫負數; 開票欄次? 正常寫即可。? 自動抵減??
老師,我2月份申報了未開票收入,3月份開具了,我現在報增值稅的時候,之前未開票的收入我怎么沖減啊,哪里填?
答: 在未開票填寫負數就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,6月份開具了一張需要即征即退的發票,7月份發現開票內容錯誤,于是7月份紅沖重新開了一張藍字發票,6月份的申報表沒有填即征即退,現在7月份的申報表怎么填?7月份沒有其他開票,只有這一正一負的開票
答: 一、增值稅一般納稅人 首先,對于紅沖的負數發票: 在增值稅納稅申報表附列資料(一)中,根據發票對應的稅率和項目,在相應的“開具增值稅專用發票”或“開具其他發票”欄次,將負數金額填列在“銷售額”和“銷項(應納)稅額”的相應欄次中,以沖減之前的銷售額和銷項稅額。 然后,對于重新開具的藍字發票: 同樣在增值稅納稅申報表附列資料(一)中,在對應的欄次將藍字發票的銷售額和銷項稅額正常填列。 關于即征即退部分: 如果之前 6 月份未在申報表中填寫即征即退相關內容,現在 7 月份要確保在增值稅納稅申報表主表以及即征即退項目對應的附表中準確填列相關信息。 在主表中,將即征即退貨物及勞務、應稅服務的銷售額和銷項稅額分別填列在相應的即征即退欄次。 在《增值稅即征即退申請表》或相應的即征即退附表中,詳細填列即征即退貨物或勞務的具體情況,包括發票號碼、金額、稅額等信息,以便稅務機關審核和辦理即征即退業務。 二、增值稅小規模納稅人 對于紅沖的負數發票: 在增值稅納稅申報表中,將負數發票的銷售額和稅額在相應欄次以負數填列,以沖減之前的申報數據。 對于重新開具的藍字發票: 將藍字發票的銷售額和稅額正常填列在申報表中。 即征即退部分: 與一般納稅人類似,要在申報表中準確體現即征即退業務。小規模納稅人可能在申報表中有專門的即征即退相關欄次或備注欄,需將即征即退的發票信息和數據按要求填列完整。
請問老師,本月有銷售收入未給客戶開票,增值稅申報表一填寫“未開具發票”數據,交稅。要是次月開票了,我要怎樣填寫申報表呢?
本月開具以前以前月份確認收入的發票太多,將負數填入申報表未開具發票欄后,主表的銷項稅額為負數了,這個正常嗎?申報的話有什么影響嗎?
3月份出口一筆2800美金。發票開錯了。稅率忘記寫0了。開成13%。4月份申報。出口退稅申報里面正式申報免抵退銷售額填0嗎?增值稅申報里面這一欄是0。4月份開紅字負數發票重新沖了。在新開的話改怎么申報




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2022-02-14 16:33
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