老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


公司買的茶具8000元,是辦公室用的呀,就是喝茶的地方呀。 1、本月購買分錄:借:周轉(zhuǎn)材料款——辦公費 8000 貸:銀行存款 8000 2、次月攤銷分錄:是按12個月來攤嗎? 借:管理費用——攤銷8000/12=666.67 貸:周轉(zhuǎn)材料費——辦公費8000/12=666.67 請老師幫我看下是否這樣寫的分錄及攤銷是否這樣計算(如何攤銷)攤銷多長時間?
答: 你好1.? ? 是的2.? 分攤的時候你們電子稅務(wù)局備案是一次性攤銷的話 就不用分攤哈 ;直接做費用去
公司買的茶具8000元,是辦公室用的呀,就是喝茶的地方呀。1、本月購買分錄:借:周轉(zhuǎn)材料款——辦公費 8000 貸:銀行存款 80002、次月攤銷分錄:是按12個月來攤嗎? 借:管理費用——攤銷8000/12=666.67 貸:周轉(zhuǎn)材料費——辦公費8000/12=666.67 請老師幫我看下是否這樣寫的分錄及攤銷是否這樣計算
答: 同學你好 這個攤銷沒有攤銷一年的 計入低值易耗品可以這樣做 你還不如直接計入費用
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么這筆業(yè)務(wù)借方不是管理費用而是周轉(zhuǎn)材料呢?怎么區(qū)分呢
答: 你好,計入周轉(zhuǎn)材料也要攤銷到管理費用的,省去入庫那筆










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