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注會協議上岸李淑珍
于2022-02-15 10:06 發布 ??606次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-02-15 10:09
同學你好出口服務了嗎
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老師,您好!我們公司業務受外商客戶委托,為進口貨物聯系安排引航,靠泊,裝卸等貨物和船舶代理報關報檢相關業務手續,我公司這項業務收到外商美金,在確認收入時,是按增值稅免稅還是6個稅點申報?我們的業務是屬于國際貨物代理收入嗎?
答: 同學你好 出口服務了嗎
人力資源公司申報增值稅的收入確認
答: 您好,你們是差額嗎還是
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們公司業務是2019年,2019年已確認收入,但現在才開票去拿錢。現在這個增值稅申報,我怎么申報呢
答: 新年好,需要做無票收入的紅沖申報,同時根據開具發票情況做收入申報
現在增值稅小規模納稅人,在確認收入因為是免稅的,確認收入的分錄需不需要寫應交稅費科目,季末續交交免稅的增值稅轉入營業外收入嗎?
討論
請問小規模納稅人免增增值稅確認的收入交所得稅嗎
比如,2022年1月開發票繳納增值稅,2022年5月和6月確認收入,那么確認收入時,增值稅申報表需要再次申報嗎,還是需要申報負數
小微企業之前是按1%記的增值稅,現在是免征增值稅,確認收入時還需要將增值稅計入營業外收入嗎?計入營業外收入時候是按3%還是1%記?我看電子稅務局里面增值稅申報表里是按3%減免的
申報增值稅時,確認無票收入了,已經申報增值稅了;現在又開發票,無票收入可以填寫負數嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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