

我這邊還有一個分錄我不知道怎么做,原先是借預(yù)付賬款-注冊公司2400貸其他應(yīng)付款2400,后來跟代賬公司有一個業(yè)務(wù)取消了,代賬那邊開票開了800得注冊公司費過來,還有1600元直接退還給法人了,因為之前得也是法人墊付得,我這樣做對不對借管理費用-辦公費800貸預(yù)付賬款800,借其他應(yīng)付款-1600,貸預(yù)付賬款-1600對嗎
答: 哦,你好同學(xué),可以是可以,但是你盡量把那個負(fù)數(shù)給去掉,你換一下會計科目的位置。
租金之前做了預(yù)付,月底又計提做了管理費用和其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沒發(fā)票預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款要怎么處理呢
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸,預(yù)付賬款他倆對沖一下。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如開具一年的租金發(fā)票是下半年到明年上半年可以在今年把下半年的費用一次性進(jìn)入成本嗎 1、計入半年的租金計入管理費用 不分?jǐn)?2、沒有預(yù)付賬款計入可以計入其他應(yīng)付款嗎 需要掛什么明細(xì)
答: 您好,如果跨年了,需要走長期待攤費用,每月分?jǐn)偂?借:長期待攤費用-房租 貸:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:長期待攤費用-房租









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