APP下載
標致的春天
于2023-04-28 17:53 發布 ??1234次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-28 17:54
你好,就是借管理費用,辦公費貸其他應付款,然后二級科目,它體現了暫估,本來應該是掛個人或者是企業。
標致的春天 追問
2023-04-28 18:02
有2個在一塊借 管理費用/辦公費用2萬 貸 其他應付款/暫估費用2萬 借本年利潤2萬 貸 管理費用/辦公費用2萬這個暫估是為了干嘛,為了平衡利潤嗎
郭老師 解答
2023-04-28 18:04
對的,是的,為了降低利潤,第二個是結轉損益
2023-04-28 18:24
那這個暫估后面需要沖銷點嗎?
怎么沖銷
2023-04-28 18:31
以后需要紅沖的,借其他應付款,借管理費用負數,收到了發票就可以紅沖。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,收到這樣的普票報銷分錄是 借 管理費用-辦公費用 貸 其他應付款-xxx 嗎?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬。
如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應付款-法人 318 那現在要刪掉這一筆 賬怎么調
答: 借其他應付款 借管理費用負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
新開公司,個人付款支付的工商注冊費,借:管理費用-開辦費,貸:其他應付款 摘要怎么寫?
答: 你好對的。就寫帶個人帶付開辦費。
您好,請問這兩個憑證是什么意思 借 管理費用辦公費 貸 其他應付款/暫估費用 借 管理費用社保費用 貸 其他應付款/暫估費用
討論
老師,辦公紙采購借:管理費用–辦公用品貸:應付賬款還是其他應付款啊
老師您好,公司購買配件或者辦公用品。一個月或者一個季度開一次票的,每次買東西都只有清單,清單上有價格數量,我可以根據清單先入賬,比如借管理費用,貸其他應付,等票來了在沖紅嗎,如果是普票我還有必要沖紅嗎。
老師:我們購買了一個進銷存年費3萬元分12個月,然后是總公司付款的,我們銷售公司這邊有41家店鋪,總公司跟銷售公司分開核算利潤,但是是一套財務賬,老板要收銷售公司200元月1家店鋪的進銷存費用就是8200元月,購買分錄借:長期待攤費-服務費30000 貸:銀行存款30000,攤銷到店鋪時:借:管理費用-攤銷 2500 管理費用-辦公費5700,貸:長期待攤費 -服務費2500,其他應付款5700,這樣操作可以嗎
支付代賬公司費用1700元,原會計這樣做借:管理費用-服務費 1700 貸: 其他應付款-XX代賬公司 1700借:其他應付款-XX代賬公司 1700 貸:銀行存款 1700①不太理解,不可以直接這樣做嗎借: 管理費用-服務費 1700 (摘要:支付XX代賬公司服務費) 貸:銀行存款 1700②這筆費用可不可以直接歸為管理費用-辦公費啊
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 410930 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
標致的春天 追問
2023-04-28 18:02
郭老師 解答
2023-04-28 18:04
標致的春天 追問
2023-04-28 18:24
標致的春天 追問
2023-04-28 18:24
郭老師 解答
2023-04-28 18:31