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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-28 17:54

你好,就是借管理費用,辦公費貸其他應付款,然后二級科目,它體現了暫估,本來應該是掛個人或者是企業。

標致的春天 追問

2023-04-28 18:02

有2個在一塊

借 管理費用/辦公費用2萬      貸  其他應付款/暫估費用2萬
 借本年利潤2萬  貸  管理費用/辦公費用2萬

這個暫估是為了干嘛,為了平衡利潤嗎

郭老師 解答

2023-04-28 18:04

對的,是的,為了降低利潤,第二個是結轉損益

標致的春天 追問

2023-04-28 18:24

那這個暫估后面需要沖銷點嗎?

標致的春天 追問

2023-04-28 18:24

怎么沖銷

郭老師 解答

2023-04-28 18:31

以后需要紅沖的,借其他應付款,借管理費用負數,收到了發票就可以紅沖。

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相關問題討論
你好,沒錯的,就是這么做賬。
2022-08-04 14:49:06
借其他應付款 借管理費用負數
2024-08-16 09:51:38
你好,就是借管理費用,辦公費貸其他應付款,然后二級科目,它體現了暫估,本來應該是掛個人或者是企業。
2023-04-28 17:54:50
你好對的。就寫帶個人帶付開辦費。
2024-03-01 11:45:50
哦,你好同學,可以是可以,但是你盡量把那個負數給去掉,你換一下會計科目的位置。
2022-02-15 17:08:49
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