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請問計提一筆費用1萬,到時候開票會開6%的專票, 計提時 借管理費用 1 貸 預提費用 1 到時候發票來了,沖預提費用 借 預提費用, 貸 其他應付款 但是有個稅額在這里,要怎么做賬啊
如果因為年底報表的問題,提了一筆費用進去,這筆費用是財務自己算出來的。這筆費用相關的業務,是長期跟我司合作,年后對方會根據我司提供的計提費用的金額開具發票給我們。這種操作是不是有問題?有什么風險?







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