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白晝流星、
于2022-02-17 11:30 發布 ??918次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-02-17 11:31
你好,是需要調整到沒有退稅嗎?
白晝流星、 追問
2022-02-17 11:32
是的,調增到沒有退稅
鄒老師 解答
2022-02-17 11:33
你好,需要做納稅調增應納稅所得額處理,調增的金額=4949/所得稅稅率
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企業所得稅退稅金額4949怎么調增
答: 你好,是需要調整到沒有退稅嗎??
年度企業所得稅退稅4949要調增,調增金額怎么算出來
答: 你好,彌補虧損的金額加上4949除以5%,這個是去年的政策。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師在嗎?企業所得稅年度匯算清繳,不想退稅直接把退稅所得額里的金額改成0可以嗎?
答: 可以的,這個可以的額,
21年計提企業所得稅,借企業所得稅 貸應交稅金—應交企業所得稅 繳納時 借應交稅金—應交企業所得稅 貸:銀行存款 22年5月申請21年企業所得稅退稅分錄應該怎么做,小企業會計準則
討論
老師,全年虧損24萬,調增4萬,前兩個季度預繳了9400元企業所得稅,請問退稅金額怎么算
你好,企業所得稅匯算清繳退稅金額,與最終申報的申報表退稅金額不一致怎么辦
1.匯算清繳應補(退)企業所得稅稅額=全年應納企業所得稅額-月(季)已預繳企業所得稅稅額。( )A.錯誤B.正確
?企業所得稅應納稅所得額欄有金額為什么是零申報
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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白晝流星、 追問
2022-02-17 11:32
鄒老師 解答
2022-02-17 11:33