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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-17 14:38

當時的分錄是怎么做的?

微信用戶 追問

2022-02-17 14:39

借:管理費用-勞務費
貸:應付職工薪酬-應付勞務費

郭老師 解答

2022-02-17 14:39

借應付職工薪酬貸,以前年度損益調整7000,借以前年度損益調整貸,應付職工薪酬6000匯算清交的收入調增。

微信用戶 追問

2022-02-17 15:09

老師,如果日常支付勞務費還需要計提嗎?還是按我原來計提的那樣做分錄嗎

郭老師 解答

2022-02-17 15:10

你好,當月做當月的,這不叫計提啊,只是按發生額來做,借管理費用貸其他應付款。

微信用戶 追問

2022-02-17 15:39

老師我現在在做1月的賬,1月支付當月已經發生的勞務費,是不需要走應付職工薪酬嗎?
直接    借:管理費用-勞務費  貸:其他應付款?

郭老師 解答

2022-02-17 15:40

勞務費的,不用走應付職工薪酬。

微信用戶 追問

2022-02-17 15:40

那我之前計提是不是做錯了

郭老師 解答

2022-02-17 15:41

你好,當時的分錄是怎么做的?

微信用戶 追問

2022-02-17 15:43

計提:
借:管理費用-勞務費
貸:應付職工薪酬-應付勞務費

實際支付時:
借:應付職工薪酬-應付勞務費
貸:銀行存款
       應交稅費-應交個人所得稅

郭老師 解答

2022-02-17 15:45

你好,沒有必要這么麻煩的,不用通過應付職工薪酬。

微信用戶 追問

2022-02-17 15:55

好的,謝謝老師。

郭老師 解答

2022-02-17 15:57

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
紅沖6月份的,再做發票的,最好不要把這個發票放到6月份。因為這個發票不允許提前做
2024-10-13 20:03:05
你好,申報勞務費的需要去稅務代開發票,工資的只用發放表就可以的
2024-05-14 11:49:06
可以的,可以這么做的。
2024-02-01 14:16:27
你好 ; 單獨做分錄的;? ?對方開的發票是都開了具體明細 的話;分別做科目哈?
2023-05-05 15:25:54
可以的,可以匯總開發票。
2022-05-27 14:15:59
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