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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-18 10:07

你好,分錄如下:

借:原材料

貸:應付賬款-暫估應付款

下月初用紅字:

借:原材料 (紅字)

貸:應付賬款-暫估應付款(紅字)

收到發票:

借:原材料(材料采購)

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅

貸:銀行存款(應付賬款)

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你好,分錄如下: 借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款 下月初用紅字: 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款-暫估應付款(紅字) 收到發票: 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)
2022-02-18 10:07:00
應該先把材料的財務憑證登記完成,再進行入庫登記處理。
2023-03-07 19:08:38
醫院是事業單位,但要分成兩塊來做賬,一是按照事業單位收付實現制為基礎,藥房做賬要按企業權責發生制為基礎。上面的藥品入庫出庫按權責發生制: 借:藥品藥庫 20000 貸:銀行存款 20000 借:藥房藥庫 22000 貸:藥品藥庫 20000 藥品進銷差價 2000 收到主管部門的補助款,屬于事業單位用收付實現制 借:銀行存款 100 000 貸:撥入經費 100 000
2018-09-06 09:35:28
先結轉50斤的庫存商品成本,另外50斤等完工后再結轉
2022-04-03 21:55:12
實際有入庫沒發票最好暫估 這樣你倉庫余額才能對得上
2022-03-12 16:28:31
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