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老師,你好!我們已經出貨給客戶了,客戶給我們對賬期是上月26號到當月25號,對賬后確認后在次月的5號開發票。那剩下當月幾天出貨,沒對賬確認,該怎么做帳呢?是確認收入結轉成本嗎?
老師我想問一下,我們是模具制造行業,產品為分期開票收款,分三期,40%,40%,20%,我想問的是,我在開發票的時候確認收入,結轉成本的時候就按照開發票的比例乘以總成本,這樣操作合理嗎?
一年期的運維合同,已經全額開具發票,如何確認收入?運維初期會發生比較大金額得成本,后續可能會有零星的成本。是分期確認收入,還是合同末一次性確認收入并結轉成本?
請問當月采購庫存商品是不是月末都要轉到發出商品,發出商品確認收入結轉成本,不確認收入的暫估入庫,要不要暫估結轉,具體分錄是什么






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雨下櫻花 追問
2022-02-19 14:36
鄒老師 解答
2022-02-19 14:37