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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-22 11:01

你好 1.      你們報表可以導入的;  系統 可以導入你們 報表的 2.  不一致  正常 應該是 一致的;       應交稅費 是你本期 應交未交的;  也就是你抵扣了進項稅后的金額

田螺菇涼 追問

2022-02-22 11:04

但是本身10—12月銷項減去進項為負數呀

meizi老師 解答

2022-02-22 11:07

 你好;   負數了說明你留抵了進項稅了  

田螺菇涼 追問

2022-02-22 11:29

是呀,那應交稅費怎么還有2萬多?

田螺菇涼 追問

2022-02-22 11:31

為什么利潤表中本期營業利潤為負數,所得稅本期數有300多,營業利潤負數的話,本期(10-12月)不是不用預繳嗎?還是說在最后一個季度就考慮了整年的?

meizi老師 解答

2022-02-22 11:35

 你好;   說明你收入小于成本費用了。 所以你利潤是負數的; 你去核算下你  收入和成本費用這些金額對不對 ; 應交稅費 你是負數還是正數的  

田螺菇涼 追問

2022-02-22 11:46

利潤負數不是不用預繳企業所得稅嗎?為啥資料中利潤表所得稅有300多

meizi老師 解答

2022-02-22 11:53

 你好;  負數就 不用預繳企業所得稅的;    

田螺菇涼 追問

2022-02-22 11:54

好的,感謝

meizi老師 解答

2022-02-22 12:15

 不客氣的。幫到你就好 

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你好 1. 你們報表可以導入的; 系統 可以導入你們 報表的 2. 不一致 正常 應該是 一致的; 應交稅費 是你本期 應交未交的; 也就是你抵扣了進項稅后的金額
2022-02-22 11:01:47
您好,按照做賬出的數據填寫報表就對上。按照做帳出的數據填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
表4本期發生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好,這個不需要改申報表的呢?
2020-07-03 15:27:40
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