老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,公司買了超市購物卡送客戶,我們收到不征稅發票,賬務是掛了預付賬款,貸銀行存款。那我們怎么知道對方什么時候去消費呢?不知道對方什么時候消費,那我這預付賬款什么時候轉費用呢?
答: 你好,不用看對方消費,你們送出去的時候直接做招待費就可以的,借銷售費用,招待費貸預付賬款。
您好老師:給客戶送禮的購物卡,是不是先借:預付帳款-購物卡 貸銀行存款 借費用-業務招待費 貸預付帳款-購物卡?
答: 是的,就是那樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
同一個月月頭預付了采購款,借:預付賬款,貸:銀行存款,月尾付了全款,然后收到發票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款,可不可以直接做借:成本費用,貸:銀行存款
答: 不可以的,就是收到發票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
之前預付賬款時,借:預付賬款100,貸:銀行存款100,購貨物的時候,借:商品120,貸:預付賬款120,那么等到再付款時,是寫借:應付賬款20,貸:銀行存款,還是寫借:預付賬款20,貸:銀行存款20
公司取得了一張電子普通發票,服務名稱:預付卡銷售*預付卡銷售及充值 是按以下入賬嗎借:預付賬款-預付款 貸 銀行存款還是直接入到管理費用呢






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靜待花開(陳) 追問
2022-02-23 09:02
郭老師 解答
2022-02-23 09:07
靜待花開(陳) 追問
2022-02-23 09:13
郭老師 解答
2022-02-23 09:14