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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-02-24 12:28

那正常休產假,你要給人家發工資啊,如果說你沒有發工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。
借,管理費用,負數
貸,其他應付款,負數

專一的芹菜 追問

2022-02-24 14:20

好的,謝謝老師,產假期間工資由生育險那給發,單位不發

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 14:59

單位不應該計提的,同學

專一的芹菜 追問

2022-02-24 15:42

沖減是用紅筆做分錄,還是做原來相反的分錄?

專一的芹菜 追問

2022-02-24 15:55

是正好憑證用紅筆還是只有金額用紅字?

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 15:57

沖紅處理的你這里,同學

專一的芹菜 追問

2022-02-24 16:14

只有金額紅數還是整張憑證紅數

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 16:14

金額紅字,就可以啦

專一的芹菜 追問

2022-02-24 16:58

月底結轉成本,先是 借主營業務成本 貸庫存商品  然后再 借本年利潤 貸 主營業務成本 對嗎

專一的芹菜 追問

2022-02-24 17:00

結轉收入,摘要就寫結轉收入  借主營業務收入  貸本年利潤  對嗎?年底再把本年利潤結轉到未分配利潤里對嗎

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 17:42

對的對,的完全正確,理解沒問題。

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那正常休產假,你要給人家發工資啊,如果說你沒有發工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數 貸,其他應付款,負數
2022-02-24 12:28:55
您好 請問發生了什么業務
2022-03-20 15:11:18
你好,一般是其他應付款
2020-06-17 23:32:24
您好,這個是屬于其他應付款
2023-05-21 13:12:23
您好,計入其他應付款更合適一些
2019-10-21 09:44:34
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