老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,我們是一家制造業企業一邊建設一邊生產,當月發生的電費一部分是施工項目用電,一部分是生產用電,當月電費發票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費用,應收帳款貸銀行存款?來了發票再怎么的記賬呢?
答: 你好,發票還沒收到的時候,可以暫估入賬,來了之后紅沖分攤確認
老師,我們是一家制造業企業一邊建設一邊生產,當月發生的電費一部分是施工項目用電,一部分是生產用電,當月電費發票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費用,應收帳款貸銀行存款?來了發票再怎么的記賬呢?
答: 你好,學員,來了發票沖回去之前的,重新按照發票記賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 去年沒有發票 我暫估入庫 借:制造費用 貸:銀行存款 今年發票到了 我應該怎么做賬呢?
答: 同學,你好 紅字沖之前的分錄,按照發票重新做







粵公網安備 44030502000945號



Katherine 追問
2022-02-27 12:33
冉老師 解答
2022-02-27 12:34
Katherine 追問
2022-02-27 12:41
冉老師 解答
2022-02-27 12:42