老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,我們是一家制造業(yè)企業(yè)一邊建設(shè)一邊生產(chǎn),當(dāng)月發(fā)生的電費(fèi)一部分是施工項目用電,一部分是生產(chǎn)用電,當(dāng)月電費(fèi)發(fā)票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費(fèi)用,應(yīng)收帳款貸銀行存款?來了發(fā)票再怎么的記賬呢?
答: 你好,發(fā)票還沒收到的時候,可以暫估入賬,來了之后紅沖分?jǐn)偞_認(rèn)
老師,我們是一家制造業(yè)企業(yè)一邊建設(shè)一邊生產(chǎn),當(dāng)月發(fā)生的電費(fèi)一部分是施工項目用電,一部分是生產(chǎn)用電,當(dāng)月電費(fèi)發(fā)票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費(fèi)用,應(yīng)收帳款貸銀行存款?來了發(fā)票再怎么的記賬呢?
答: 你好,學(xué)員,來了發(fā)票沖回去之前的,重新按照發(fā)票記賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 去年沒有發(fā)票 我暫估入庫 借:制造費(fèi)用 貸:銀行存款 今年發(fā)票到了 我應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 同學(xué),你好 紅字沖之前的分錄,按照發(fā)票重新做
我現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)2月份的制造費(fèi)用,但是2月份的電費(fèi)只有銀行賬單,沒有發(fā)票,是不是就不需要分配制造費(fèi)用了?
請問制造部的電腦 維修,要不要在付費(fèi)用的分錄 先計提 費(fèi)用入制造費(fèi)用如:借:制造費(fèi)用貸:電腦 維修付款的時候 借:電腦維修費(fèi)貸:銀行存款
20年把財務(wù)費(fèi)用錯做成制造費(fèi)用,分錄為,借制造費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄







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Katherine 追問
2022-02-27 12:42
Katherine 追問
2022-02-27 12:42
小小霞老師 解答
2022-02-27 13:39