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郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,對方給你開了專票,你們認證了,你開紅字信息表,對方給你開紅字發票,然后進項轉出借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022-02-28 14:22:45
你好,購進貨物退回,不是做進項稅額轉出,而是進項稅額負數才是啊。
借:應付賬款等科目
貸:庫存商品或原材料??,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-08-05 21:49:16
你好? 做原來相反分錄? ?表二進項轉出?
2022-03-08 11:28:59
你好;? ? 比如
貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:
借:應收賬款(或銀行存款等)
?貸:主營業務收入(或其他業務收入等)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業務成本
?貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理:
借:其他應收款——應收補貼款
?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)
?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時,做如下會計處理:
借:銀行存款
?貸:其他應收款——應收補貼款
?
2023-02-21 14:47:44
分錄應該怎么做?
2022-01-11 09:30:36
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