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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-21 14:47

你好;    比如
貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:
借:應收賬款(或銀行存款等)
 貸:主營業務收入(或其他業務收入等)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業務成本
 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理:
借:其他應收款——應收補貼款
 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)
 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時,做如下會計處理:
借:銀行存款
 貸:其他應收款——應收補貼款
 

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相關問題討論
您好,不用做這個分錄的,應交稅費-應交增值稅這個二級科目平了就可以了,不需要把三級科目都結平
2024-06-19 19:22:21
你好;? ? 比如 貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等) ?貸:主營業務收入(或其他業務收入等) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業務成本 ?貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款——應收補貼款 ?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) ?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 ?貸:其他應收款——應收補貼款 ?
2023-02-21 14:47:44
你好,這個要轉出的,學員
2022-09-15 14:30:22
你好,出口貿易收到進項票,可以正常抵扣,此進項稅額不需要做轉出處理啊?
2022-09-15 14:07:07
借 :應交稅費應交增稅值-出口退稅, 貸應交稅費應交增值稅進了轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸:應交稅費應交增稅值-進項稅額。
2024-01-12 19:35:23
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