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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-01 11:33

你好;       那你就做賬 借固定資產清理 ; 累計折舊貸固定資產; 借銀行存款貸固定資產清理 ;  應交稅費-應交增值稅   結轉固定資產清理余額到資產處置損益去 ; 你設備和房產都這樣來做  分錄 金額按實際寫; 土地 原來做的無形資產嗎   

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你好;? ? ? ?那你就做賬 借固定資產清理 ; 累計折舊貸固定資產; 借銀行存款貸固定資產清理 ;? 應交稅費-應交增值稅? ?結轉固定資產清理余額到資產處置損益去 ; 你設備和房產都這樣來做? 分錄 金額按實際寫; 土地 原來做的無形資產嗎? ?
2022-03-01 11:33:27
同學你好,把原來房租土地的分錄做一下,數字負數。計提的折舊和攤銷的費用,屬于上年及以前的金額,借,利潤分配,負數,貸,累計折舊,負數,累計攤銷,負數。屬于今年的金額,借,管理費用等科目,貸,累計折舊,負數,累計攤銷,負數。
2021-10-07 22:30:57
你好 ; 1. 異地項目 你們分公司那邊也得 當地報稅的; 到時看是否可以申請 所得稅當地報 2; 交接 手續的話 : 主要交接的是會計憑證,會計賬簿,會計報表和相關的電子數據密碼等沒有辦完的事項 比如具體的交接的每個月的稅務申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務報表、企業所得上申報的網址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細賬,以及其他相關的事項,需要做交接清單,逐項進行申報處理。做到賬賬相符,賬實相符,賬表相符等
2022-02-16 11:52:26
沒您好,這個的話,相當于銀行,再轉銷嗎還是啥
2024-01-09 16:12:10
同學,你好 就是說你廠房沒有入過賬?
2022-02-22 10:22:38
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