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K14607781955515
于2022-03-01 13:45 發布 ??699次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-01 13:47
你好這個其他公司是在申報的時候,將成本費用報高,這樣企業所得稅就變成0了收入-成本費用-以前年度虧損<0
K14607781955515 追問
2022-03-01 13:48
如果報高的情況下那邊會成負數
王超老師 解答
2022-03-01 13:50
是的,負數的話就不需要繳納企業所得稅了
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老師在嗎,想問下企業報所得稅年報的時候,稅么之前幾個季度有交過,然后我要怎么報才能讓應補所得稅變成0。有沒有公式的
答: 你好 這個其他公司是在申報的時候,將成本費用報高,這樣企業所得稅就變成0了 收入-成本費用-以前年度虧損<0
2021所得稅年報和2022年一季度季報有先后順序嗎?
答: 同學 你好 這個2021所得稅年報在5-30之前完成即可。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,申報21年4季度所得稅的時候,由于賬沒做完,有利潤,報年報時,是虧損,這個有影響沒
答: 同學,你好,實際是虧損嗎?
老師,先報2025年度企業所得稅報表還是先報2026年度第一季度企業所得稅季報
討論
上年度虧損10萬,本年度第二季度盈利5萬,季度所得稅申報彌補以前年度虧損填5?第三季度繼續盈利6萬,季度所得稅申報彌補以前年度虧損填多少?
今年所得稅季報,能彌補上年度虧損嗎,能彌補的話,那我就不用計提所得稅了吧
請問下上一年有兩張發票異常,要求在年度所得稅年報中把異常發票金額調整,金額填到那里
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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K14607781955515 追問
2022-03-01 13:48
王超老師 解答
2022-03-01 13:50