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劉歡
于2022-03-01 14:14 發布 ??1916次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-03-01 14:16
同學,你好借:管理費用-福利費貸:銀行存款
劉歡 追問
2022-03-01 14:17
我們單位每次提工資都有工會經費,我走工會經費可以嗎
小菲老師 解答
2022-03-01 14:18
同學,你好是拿工會經費里面的錢買的嗎?
2022-03-01 14:22
工會經費一直放在賬上,每次提公資都借管理費用,貸應付職工薪酬 工會經費
2022-03-01 14:23
同學,你好嗯,可以的
2022-03-01 15:26
謝謝老師
2022-03-01 15:27
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
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老師,我們公司的職工灶買的幾萬塊的米和面,錢給付了,但是發票年底給我們一次性開,這個我該怎么做賬?
答: 借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬,福利費 貸銀行存款,你正常做賬就可以的, 發票到了你再紅沖之前的,然后再做發票的。
老師 我想問一下,我們3.8節日給女職工買紀念品,有發票,怎么做賬
答: 同學,你好 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在計提職工薪酬的時候收到了發票,應該怎么做賬呢
答: 你好,這個屬于勞務費,不是工資吧?
收到然后發放職工生育津貼怎么做賬?
討論
給職工租賃的員工宿舍和物業費,沒有發票,怎么做賬
老師,收到社保退還的職工生育津貼該如何做賬?已發工資,工資數大于生育津貼!
女職工休產假期間是否還需要發工資?不發工資是直接發生育津貼么?生育津貼如何做賬?又如何報個稅呢?
老師,我問一下,行政事業單位在支付職工薪酬的時候,做賬是應付工資還是實發工資
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 88693 個
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劉歡 追問
2022-03-01 14:17
小菲老師 解答
2022-03-01 14:18
劉歡 追問
2022-03-01 14:22
小菲老師 解答
2022-03-01 14:23
劉歡 追問
2022-03-01 15:26
小菲老師 解答
2022-03-01 15:27