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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-01 16:42

你好
交 ,開票方按開票金額納稅  
收票方不交銷項稅的  

Dawn. 追問

2022-03-01 16:48

供應商多開的1塊錢,我們不是要計入營業外收入嗎?所以請問老師需要寫應交稅費——銷項稅嗎?

玲老師 解答

2022-03-01 16:55

你好 你是收票方不記銷項的,

Dawn. 追問

2022-03-01 17:05

老師,那公司收到供應商開來普票2001元比實際付款金額2000多1塊錢,請問具體分錄怎么寫?

玲老師 解答

2022-03-01 17:14

你好 借 庫存商品等2001
貸銀行 2000
營業外收入 1

Dawn. 追問

2022-03-01 20:03

謝謝老師,棒棒噠!

玲老師 解答

2022-03-01 20:03

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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相關問題討論
你好 交 ,開票方按開票金額納稅?? 收票方不交銷項稅的??
2022-03-01 16:42:56
你好同學,開票的話就要計入
2022-09-17 19:57:22
明白了,那么我如果想要保證我的利潤,有沒有別的解決方案?
2023-03-27 10:29:46
你好,同學。 你說的不影響利潤下,是不想承擔增值稅稅款? 你是一般納稅人,對方給你開的普票是沒有辦法抵扣你的銷項稅額,所以你開了多少票出去就要交多少增值稅。 如果你的意思是想在所得稅上找補,得看你公司季度所得稅納稅所得額。
2022-01-03 18:39:16
沒有辦法,增值稅就是=銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出,你這個沒有進項只能多交稅
2020-01-17 12:04:44
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