請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領營業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務登記。逾期補登, 問
您好,現(xiàn)在注冊好工商,就開通稅務了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發(fā)票后申報沖紅的 答
老師,補繳的以前年度稅款不影響當年的利潤,只影響 問
你好,只能網(wǎng)上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


一般納稅人進項稅留抵月末如何做分錄
答: 您好,學員,一般納稅人出現(xiàn)留抵稅額,如果本月進項有留抵,賬務不必作多交增值稅處理,僅是賬務的處理的話.則不用處理進項稅。 留抵稅金是累計的,可以用以后月份的銷項稅額進行抵扣,沒有時間的限制。 已認證的進項稅沒發(fā)生銷項稅,是可以留抵到下個月用銷項稅減去前一個月的進項稅合計。 舉個例子,比如1、購進材料時: 借:原材料 17647.06 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000.00 貸:銀行存款或應付賬款 20647.06 2、銷售產(chǎn)品: 借:銀行存款或應收賬款 172058.83 貸:主營業(yè)務收入 147058.83 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 2500.00 3、按照上述方法做了分錄后,月末應交增值稅賬戶就會出現(xiàn)借方余額,這就是留到下月抵扣的留抵稅額。不用再出分錄啦。
老師一般納稅人銷項進項稅月末怎么做分居錄呢?還是不用做分錄,自己抵消了?
答: 你好,月末 借應交稅費增值稅? 未交增值稅 貸應交稅費增值稅? ?進項稅額 借應交稅費增值稅? ?銷項稅額 貸應交稅費增值稅? ?未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我是銷售襪子的一般納稅人,現(xiàn)在有一張染色的進項票,請問怎么做分錄
答: 你好,借生產(chǎn)成本--染色,應交稅費--應交增值稅(進項稅),貸銀行存款









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


