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送心意

袁菲菲老師

職稱初級會計師

2022-03-02 13:59

同學你好,要具體看這個是日用品是購買的什么,如果是辦公用品,做辦公費,如果不是公司開支的費用,不能入賬

攀登者 追問

2022-03-02 14:00

辦公用品分錄怎么做

攀登者 追問

2022-03-02 14:01

借:管理費用 貸:銀行存款嗎?

袁菲菲老師 解答

2022-03-02 14:01

嗯嗯,辦公用品的話就是這個分錄

攀登者 追問

2022-03-02 14:01

發票上有負數

攀登者 追問

2022-03-02 14:02

這個不用管嗎?

袁菲菲老師 解答

2022-03-02 14:02

負數部分是體現的折扣,你按照最后的合計金額來入賬

袁菲菲老師 解答

2022-03-02 14:03

借:管理費用  699.98貸:銀行存款699.98

攀登者 追問

2022-03-02 14:03

好的!謝謝老師

袁菲菲老師 解答

2022-03-02 14:05

不客氣的,希望能幫助到你

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相關問題討論
同學你好,付款時,借:預付賬款,貸;銀行存款,收到貨票沒來,借:庫存商品,貸:應付賬款。
2022-04-08 23:31:33
你好,沒問題,可以做到十月份的帳里。
2022-01-06 14:52:57
借固定資產應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-01-05 16:19:46
你好 開的具體什么內容發票
2019-06-13 11:14:35
您好,您取得的增值稅普通發票是可以做賬的。
2019-03-04 17:42:11
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