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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-04-08 23:31

同學你好,付款時,借:預付賬款,貸;銀行存款,收到貨票沒來,借:庫存商品,貸:應付賬款。

微信用戶 追問

2022-04-08 23:32

票到了之后是不是一并做成本

微信用戶 追問

2022-04-08 23:33

貸方怎么又變成應付賬款了

微信用戶 追問

2022-04-08 23:34

那你的第一筆分錄是不是把預付賬款改成應付賬款啊

王雁鳴老師 解答

2022-04-08 23:45

同學你好,發票到了,不需要做成本,出貨時做成本處理即可。

王雁鳴老師 解答

2022-04-08 23:45

同學你好,貸方可以換成預付賬款,只是不好記住是否來了發票。

微信用戶 追問

2022-04-09 00:11

發票沒來之前貨如果直接領走了可以做成本嗎

微信用戶 追問

2022-04-09 00:13

我把借方的預付賬款換成應付賬款也可以吧

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 00:26

同學你好,可以做成本。可以換成應付賬款的。

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相關問題討論
同學你好,付款時,借:預付賬款,貸;銀行存款,收到貨票沒來,借:庫存商品,貸:應付賬款。
2022-04-08 23:31:33
你好,沒問題,可以做到十月份的帳里。
2022-01-06 14:52:57
借固定資產應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-01-05 16:19:46
你好 開的具體什么內容發票
2019-06-13 11:14:35
您好,您取得的增值稅普通發票是可以做賬的。
2019-03-04 17:42:11
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